多宝体育,多宝体育官网,多宝体育下载,多宝体育登录,多宝体育app,多宝体育网址,多宝体育登录,多宝体育靠谱吗,多宝官网,多宝网址,多宝注册,多宝真人,多宝游戏(一)负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长办公会议和以市政协名义召开的各种会议会务工作。
(二)负责实施市政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定,并负责督促检查。
(三)负责起草市政协全体会议、常委会议、有关政协工作会议和其他重要会议、活动的文稿。
(四)负责协助做好在的全国、自治区政协委员的服务工作。负责市政协委员的服务、联系、管理等工作
(五)负责联系市委、市人大、市政府有关部门,联系各县(区)政协、工商联和其他政协组成单位,协调有关工作。
(六)负责协调各专门委员会的工作。负责保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等,收集、反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。会同有关部门督促办理政协委员的意见、建议和提案。
(七)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。
(十)负责市政协机关及所属事业单位党群、纪检、干部人事机构编制、财务管理、资产管理、内部审计、综合统计、安全保卫、后勤保障和离退休人员管理等工作。负责本级政协干部、委员的培训工作。
(十一)承办市政协常委会、主席会议以及市政协领导交办的其他事项。
(一)提案委员会。负责起草提案工作报告、提案审查报告并向市政协全体会议报告。制定和实施本委年度工作计划,负责向市政协主席会议、常委会议报告工作。负责提案的收集、整理、翻译、审查立案、交办、催办、督办、答复、归档、评选表彰等工作。负责组织完成本委牵头的各项会议、调研视察及专题协商议政等活动。负责所联系界别委员界别活动各项工作,负责与自治区政协提案委员会的日常联络工作,负责指导各县(区)政协提案相关工作。
(二)经济资源环境农业农村委员会。制定和实施本委工作计划,向市政协主席会议、常委会议报告工作。负责组织完成本委牵头的各项会议活动等工作。负责所联系界别委员界别活动各项工作。组织委员围绕全市经济、资源环境、农业农村方面积极参政议政,就人民群众普遍关心的难点热点问题深入开展调研视察活动和专题协商议政活动,并提出意见、建议、提案。对有关部门贯彻落实党委政府关于经济、资源环境、农业农村方面的决策部署情况进行民主监督,督促有关问题有效解决。负责与自治区政协职能相关专委会的日常联络工作。
(三)社会教科文卫体委员会。制定和实施本委工作计划向市政协主席会议、常委会议报告工作,负责组织完成本委牵头的各项会议活动等工作。负责所联系界别委员界别活动项工作。组织委员围绕全市社会、教育、科学、文化、卫生、体育方面积极参政议政,就人民群众普遍关心的难点热点问题深入开展调研视察活动和专题协商议政活动,并提出意见、建议提案。对有关部门贯彻落实党委政府关于社会、教育、科学文化、卫生、体育方面的决策部署情况进行民主监督,督促有关问题有效解决。负责与自治区政协职能相关专委会的日常联络工作。
(四)文史民族宗教法制委员会。制定和实施本委工作计划,市政协主席会议、常委会议报告工作。负责组织完成每本委牵头的各项会议活动等工作。负责所联系界别委员界别活动各项工作。负责开展近代史、现代史资料及重大历史事件、重要历史人物回忆、民俗文化等资料的征集、研究和出版工作。负责保管好政协现有古籍及其他文史资料,充分挖掘其价值。负责组织委员围绕全市民族、宗教、法制方面积极参政议政,就人民群众普遍关心的难点热点问题深入开展调研视察活动和专题协商议政活动,并提出意见、建议、提案。负责对有关部门贯彻落实党委关于民族宗教、法制方面的决策部署情况进行民主监督,负责与自治区政协职能相关专委会的日常联络工作,负责指导各县(区)政协文史资料征集工作。
根据《中国人民政治协商会议章程》《市委办公室关于印发〈中国人民政治协商会议市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(拉委办发[2019]69号),设置中国人民政治协商会议市委员会内设机构。
1.中国人民政治协商会议市委员会(以下简称市政协)是市委领导的多党合作和政治协商重要机构,市政协设1个办事机构:市政协办公室,正县级。无下属单位,2024年度预算公开为政协市委员会办公室机关。
2.市政协设4个专门委员会,即:提案委员会、经济资源环境农业农村委员会、社会教科文卫体委员会、文史民族宗教法制委员会,均为正县级。
3.市政协办公室和专门委员会设下列内设机构:即:秘书科、行政联络科、政工人事科、专门委员会综合科和后勤服务中心。
4.市政协机关人员编制29名。县级领导职数12名,(办公室4名;专门委员会各2名,共8名),科级领导职数6名。
2024年收支总预算3,290.22万元,(比上年增长12.08%)。收入全部为一般公共预算拨款收入3,290.22万元,无政府性基金预算拨款和上年结转资金。支出包括:一般公共服务支出2,612.02万元、社会保障和就业支出328.49万元、卫生健康支出156.3万元、住房保障支出193.41万元。
2024年收入预算3,290.22万元,为一般公共预算拨款收入3,290.22万元,占收入100%。
2024年财政拨款收支总预算3,290.22万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入3,290.22万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出2,612.02万元、社会保障和就业支出328.49万元、卫生健康支出156.3万元、住房保障支出193.41万元。
2024年财政拨款预算总额为3,290.22万元,比2023年预算执行数增加397.56万元,12.08%,增长12.08%。主要原因:2024年党建经费和休假包干提标等原因。
2024年一般公共服务支出2,612.02万元,占总出支出79.39%;社会保障和就业支出328.49万元,占总支9.98%;卫生健康支出156.3万元,占总支出4.75%;住房保障支出193.41万元,占总支出5.88%。
1、一般公务服务支出(201)政协事务(02)行政运行(01)2,135.08万元,比2023年预算执行数增加274.3万元,增长14.74%,主要是2023年在编人员的休假探亲费标准的提高和职业年金缴费单位配套的增加。
2、一般公务服务支出(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02)69.73万元,为单位机动经费、离退休支部活动经费和离退休党员活动经费以及党建经费。
3、一般公务服务支出(201)政协事务(02)政协会议(04)30万元,比2023年预算执行数持平。
4、一般公务服务支出(201)政协事务(02)委员视察(05)委员活动经费53.6万元,比2023年预算执行数增加10.4万元,增长24.07%,主要是委员区内外视察人员、出差时间等比往年增加变长。
5、一般公务服务支出(201)政协事务(02)参政议政(06)31万元,比2023年预算执行数减少1.6万元,下降4.91%,主要是2023年委员履职保障经费支出进度执行缓慢。
6、一般公务服务支出(201)政协事务(02)其他政协事务(99)292.61万元,比2023年执行数增加57.3万元,增长24.36%,主要是增加项目干部职工周转房改造项目。
7、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)257.8万元,比2023年执行数减少1.06万元,下降0.41%,主要原因是与2023年在职人数是一致但3名退休人员的工资和3名工作调整人员的工资不同而缴纳养老保险基数有所减少。
8、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)67.5万元,与2023年预算数执行数增加67.5万元,增长100%,主要原因是2023年无职业年金预算数。
9、社会保障和就业支出(208)社会福利(10)老年福利(02)此预算为高龄老人补贴3.16万元,与2023年预算数执行数减少0.44万元,下降12.22%,主要原因是在领取高龄老人补贴人员减少3名。
10、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)职工基本医疗保险缴费124.07万元,比2023年预算执行数减少0.51万元,下降0.41%,主要原因是按在职人数是一致但3名退休人员的工资和3名工作调整人员的工资不同而缴纳医疗保险基数有所减少
11、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)32.23万元,比2023年预算数执行数减少0.13万元,下降0.4%,主要原因是按在职人数是一致但3名退休人员的工资和3名工作调整人员的工资不同而缴纳公务员医疗补助的基数有所减少。
12、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)193.41万元,比2023年预算数执行数减少0.74万元,下降0.38%,主要原因是按在职人数是一致但3名退休人员的工资和3名工作调整人员的工资不同而缴纳住房公积金基数有所减少。
(1)人员经费2,604.23万元:工资福利支出2,546.69万元;(基本工资372.15万元、津贴补贴1,116.31万元、奖金245.72万元);机关事业单位养老保险缴费257.8万元;职业年金67.5万元;职工基本医疗保险缴费124.07万元;公务员医疗补助32.23万元;其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)1.61万元;住房公积金193.41万元;其他工资福利支出135.88万元(加班补助17.28万元、休假探亲费118.36万元、独生子女费0.24万元);对个人和家庭的补助57.54万元(维稳值班补助13.82万元、电线万元、租房补助1.27万元、驻村生活补贴5.11万元、干部职工体检费11.63万元、高龄老人补贴3.18万元、子女探亲交通费7.78万元)。(
2)公用经费209.05万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出209.05万元(印刷费5万元、水费7.5万元、电费19.6万元、差旅费10万元、公务接待费4万元、劳务费31.77万元、工会经费29.77万元、公务用车运行维护费48万元、其他商品和服务支出53.41万元其中包含食堂补助46.65万元)。
2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明2024年“三公”经费预算数为64万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费60万元,公务接待费4万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少4万元,下降5.88%,主要是按照财政每年控制一般性支出的要求,减少三公经费支出。
0团组、0人,公务用车购置0辆、保有17辆,2023年预计国内公务接待35批次、260人(视具体情况),经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《市公务接待管理办法》相关规定。
2024年度政府性基金预算支出情况说明2024年度无使用政府性基金安排的支出。
2024年机关运行经费财政拨款预算209.05万元,比2023年预算数207.77万元,增加1.28万元,增长0.62%,主要是人员比2023年多1人。(二)政府采购情况说明。
2024年12月底,共有车辆17辆,其中,地级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是机动用车及委员视察、接待等车辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)
2024年预算绩效目标管理情况。2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,资金3,290.22万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金3,290.22万元。实行绩效目标管理项目18个总金额476.94万元,分别是:1、周转房维修改造资金148万元占年初项目支出预算总额的31.03%;2、政协会议经费30万元占年初项目支出预算总额的6.29%;3、三大节日慰问经费8.71万元占年初项目支出预算总额的1.83%;4、机动经费33万元占年初项目支出预算总额的6.92%;5、委员活动经费53.6万元占年初项目支出预算总额的11.24%;6、提案工作经费20万元占年初项目支出预算总额的4.19%;7、委员履职保障经费11万元占年初项目支出预算总额的2.31%;8、食堂运行经费50万元占年初项目支出预算总额的10.48%;9、河长制工作经费3.8万元占年初项目支出预算总额的0.8%;10、文史资料征集编撰经费29.07万元占年初项目支出预算总额的6.1%;11、党建经费29.81万元占年初项目支出预算总额的6.25%;12、“59.3.28”离退休干部慰问金1.8万元占年初项目支出预算总额的0.38%;13、公益性岗位工会经费0.93万元占年初项目支出预算总额的0.19%;14、地级干部联系点三大节日慰问经费7.66万元占年初项目支出预算总额的1.61%;15、委员履职宣传活动经费10万元占年初项目支出预算总额的2.09%;16、党外人士生活补助经费34.44万元占年初项目支出预算总额的7.22%;17、离退休干部职工党员活动经费2.4万元占年初项目支出预算总额的0.5%;18、离退休党支部活动经费2.92万元占年初项目支出预算总额的0.61%。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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